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期货配资开户 广晟有色: 广晟有色金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要
发布日期:2025-03-30 21:36 点击次数:197

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(原标题:广晟有色金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告)期货配资开户

公司代码:600259 公司简称:广晟有色

广晟有色金属股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

公司董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。内部控制目标是确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进实现发展战略。报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制被认定为有效。

纳入评价范围的主要单位包括公司总部、钨矿板块3家企业、稀土板块11家企业、贸易板块2家企业及其他1家企业,涵盖公司全部资产和营业收入。重点关注的高风险领域包括存货管理、投资管理、关联交易和贸易业务。

报告期内,公司存在7个财务报告内部控制一般缺陷和14个非财务报告内部控制一般缺陷期货配资开户,均已整改完毕。上一年度发现的18个一般缺陷也已全部整改。公司计划在2025年继续完善内部控制评价机制,新增和修订98项内部管理制度。

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